简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息 > 财政预决算 > 部门决算 > 2016

田林县社会劳动保险事业管理所2015年决算公开(补充公开)

2016-12-29 10:17
【字体: 打印
广西壮族自治区百色市
   田林县社会劳动保险事业管理所      2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:田林县社会劳动保险事业管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县社会劳动保险事业管理所2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县社会劳动保险事业管理所2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分田林县社会劳动保险事业所概况
田林县社会劳动保险事业所(下简称田林县保险所)位于田林县财富商城基层就业和社会保障大楼二楼。始建于1986年10月,是参照公务员管理的事业单位。其主要职能是:主要职能。负责征收全民合同制养老保险金及企业单位统筹金和拨付参保单位离退休人员的离退休金。核定事业编制3人,实有人数7人,其中:编制内在职3人;编制外聘用人员4人(公益性岗位人员)。退休人员2人。保险所核定事业编制3人,实有人数7人,其中:编制内在职3人;编制外聘用人员4人(公益性岗位人员)。退休人员2人。保险所设基金征缴岗位、待遇审核岗位以及基金结算岗位等,按职定责,分解落实于职工的工作岗位。实行全员目标管理责任制。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:田林县社会劳动保险事业管理所 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办、乡镇)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
 
2015年部门决算报表—Z01表
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 103.02 一、一般公共服务支出   二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入  0.08 四、科学技术支出       五、文化体育与传媒支出       六、社会保障和就业支出  103.08     八、医疗卫生与计划生育支出  0.99         本年收入合计 103.1 本年支出合计  104.07  用事业基金弥补收支差额  0.34 结余分配    上年结转 7.78  年末结转与结余  7.15         收入总计 111.22 支出总计  111.22          
 

2015年部门决算报表—Z03表
表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 103.1  103.02           0.08 类 社会保障和就业支出  102.11  102.03          0.08   款 人力资源和社会保障管理事务   60.92 60.84          0.08      项   行政运行  31.60  31.60              社会保险经办机构 29.32  29.24           0.08   其他社会保障和就业支出  41.19  41.19               其他社会保障和就业支出 41.19  41.19              医疗卫生与计划生育支出 0.99  0.99              医疗保障  0.99  0.99             行政单位医疗 0.99 0.99          
 
 
 
 
 
2015年部门决算报表—Z04表
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计  104.07 36.54  67.53        类 社会保障和就业支出  103.08 35.55  67.53          款 人力资源和社会保障管理事务  61.89 35.55  26.34            项  行政运行 31.94 31.94            社会保险经办机构  29.95  3.61 26.34          其他社会保障和就业支出 41.19   41.19            其他社会保障和就业支出  41.19   41.19          医疗卫生与计划生育支出 0.99  0.99           医疗保障 0.99   0.99             行政单位医疗 0.99   0.99        
 
 
 
 
2015年部门决算报表—Z01-1表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 103.73  一、一般公共服务支出 18       二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23    102.74     7   医疗卫生与计划生育支出 24    0.99     8   …… 25         9   …… 26         10   …… 27         11     28   本年收入合计 12 103.73  本年支出合计 29 103.73  年初财政拨款结转和结余 13 7.78  年末结转和结余 30 7.78  一般公共预算财政拨款 14 7.78    31   政府性基金预算财政拨款 15     32   合计 17  111.51 合计 34 111.51
 
 
 
2015年部门决算报表—Z08表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 103.73  36.2  67.53  类  社会保障和就业支出  102.74 35.21 67.53   款 人力资源和社会保障管理事务  61.55 35.21 26.34     项    行政运行  31.60 31.60       社会保险经办机构 29.95   3.61 26.34   其他社会保障和就业支出 41.19    41.19     其他社会保障和就业支出 41.19   41.19   医疗卫生与计划生育支出 0.99 0.99     医疗保障 0.99 0.99       行政单位医疗 0.99 0.99       事业单位医疗      
 
 
 
 
 
 

2015年部门决算报表—Z08-1表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计  36.2  32.75  3.45 工资福利支出 23.42   23.42     基本工资  9.46  9.46     津贴补贴 8.65   8.65     社会保障  1.15  1.15     ……         绩效工资  4.16  4.16     其他工资福利支出       商品和服务支出  3.45    3.45   办公费  0.65    0.65   印刷费         车辆运行  2.8    2.8   ……         税金及附加费用         其他商品和服务支出       对个人和家庭的补助  9.33  9.33     离休费         退休费  8.33  8.33     生活补助  1 1      ……         购房补贴         其他对个人和家庭的补助支出       ……         ……         ……       贷款转贷及产权参股         国内贷款         产权参股         其他贷款转贷及产权参股支出       其他支出      

2015年部门决算报表—CS05表(数据来源)
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  2.84  0 2.84   0  2.8 0.04  3.19   0  3.19 0  2.8  0.39 
 

 
2015年部门决算报表—Z09表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       单位:万元   科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余      合  计                        类                          款                          项                                                                                                                                                                                    
 
 
 

第三部分:保险所2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计  111.22    万元。
1.财政拨款收入  103.02  万元.
 2.其他收入   0.08  万元,为利息收入。
3.用事业基金弥补收支差额  0.34   万元。
4.上年结转和结余 7.78   万元。
   (二)支出总计   104.07 万元。包括:
1.社会保障和就业(类) 103.08   万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及企事业离退休人员独生子女费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出0.99万元。
3.年末结转和结余  7.15  万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
 保险所   2015 年度一般公共预算支出   104.07  万元,其中:基本支出  36.54   万元,项目支出 67.53   万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  36.2  万元,其中:人员经费 23.42 万元,主要包括:基本工资9.46万元、津贴补贴8.65万元、社会保障1.15万元、绩效工资4.16万元;退休人员工资9.33万元。
;公用经费 3.45 万元,主要包括:办公费0.65万元、车辆运行2.8万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算  2.8  万元;公务接待费支出决算  0.39  万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出2.8  万元。其中:
公务用车运行支出 2.8   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年, 保险所     所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1辆,全年运行费支出2.8  万元。
(二)公务接待费支出0.39  万元。
(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,与上年基本持平。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 5.08 万元,用于购买复印机和电脑。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。
 http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202101745545.rar

文件下载:

关联文件: