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田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及 三公经费预算公开

2017-02-20 17:01:00   来源:   作者:吴兰香   评论:0 点击:
田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
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第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;田林县浪平乡中心卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、 田林县浪平乡中心卫生院   
(一)基本情况
浪平乡中心卫生院辖区地处距县城63公里,东邻百色市,辖区面积2580平方公里,下辖10个村20个自然屯,户数2778户16658人。共有村医6名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务
1、内设机构
  中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室,
 3、人员构成:
   单位事业有编制22名,其中:事业编有20人,工勤编有2人。 本单位至今有在职职工35人,其中在编人员21人,大学本科学历7人,大专学历9人,中专以下学历19人。
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算  136.39    万元,同比减少 11.16    万元,下降 0.76   %。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算136.39 万元,其中:基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降 0.76  %;
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9  类,其中:
 
(1)医疗卫生与计划生育支出 123.82  万元,占支出总预算的 90.8  %,同比减少 12.43  万元,下降 9.1  %;    
(2) 基层医疗卫生机构支出119.38 万元,占支出总预算的 87.52    %,同比增加 12.66 万元,增长 9.58  % 。  
    (3)乡镇卫生院支出 119.38    万元,占支出总预算的 87.52 %,同比减少 12.66  万元,下降9.58   % 。 
(4) 行政事业单位医疗支出 4.44    万元,占支出总预算的2.25  %,同比增加4.44   万元。 
(5) 事业单位医疗支出 4.04    万元,占支出总预算的 2.96 %,同比减少0.17   万元,下降4   % 。  
  (6) 其他行政事业单位医疗支出 0.4    万元,占支出总预算的 0.29 %,同比增加 0.4  万元.
(7)住房保障支出 12.57  万元,占支出总预算的 9.2  %,同比增加 1.27 万元,增长 0.86  %。
     (8 )住房改革支出支出 12.57    万元,占支出总预算的9.21  %,同比增加 1.27  万元,增长 11.24%.
      ( 9 )住房公积金支出 12.57    万元,占支出总预算的 9.21 %,同比增加1.27   万元,增长 11.24  %.
 
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中基本支出预算:
基本支出 136.39  万元,占支出总预算的 100  %,同比减少 11.16  万元,下降7.56 %。其中:
(1)工资福利支出预算106.37 万元,占基本支出预算的 78  %,同比减少 14.12  万元,增长下降 11.71  %;
(2)商品和服务支出预算 2.2  万元,占基本支出预算的 1.6 %,同比增加 0.78  万元,增长 55  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 27.82  万元,占基本支出预算的 20.4  %,同比增加 2.18  万元,增长 8.5 %;